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Telecom Italia: dívida reduzida, mas Ebitda em desaceleração. Bernabè: "Atingiu os objetivos do ano"

As receitas do exercício de 2012 totalizaram 29.503 milhões de euros, uma redução de 1,5% em relação ao exercício de 2011 – Presidente Franco Bernabè: “Em 2012, o Grupo conseguiu atingir um volume de negócios crescente, confirmando ao mesmo tempo uma boa rentabilidade”.

Telecom Italia: dívida reduzida, mas Ebitda em desaceleração. Bernabè: "Atingiu os objetivos do ano"

O Conselho de Administração da Telecom Italia reuniu-se ontem sob a presidência de Franco Bernabè para examinar os resultados preliminares do Grupo em 31 de dezembro de 2012.

Franco Bernabè comentou: “Em 2012 o Grupo conseguiu atingir um volume de negócios crescente, ao mesmo tempo que confirma uma boa rentabilidade, uma das mais altas do setor também graças aos resultados do negócio nacional, que atingiu todos os objetivos do ano, reiterando o papel de principal gerador de caixa do Grupo.

Encaramos o futuro com maior serenidade também graças à nova abordagem regulatória delineada pela Comissão Europeia que visa garantir a estabilidade dos preços grossistas do cobre e incentivos adequados ao investimento em novas redes de fibra. Esta abordagem vai permitir-nos atuar de forma mais eficaz no contexto competitivo desafiante que a evolução dos serviços relacionados com a Internet está a moldar”.

RESULTADOS PRELIMINARES DO GRUPO TELECOM ITALIA

As receitas de 2012 ascenderam a 29.503 milhões de euros, diminuindo 1,5% face a 2011 (29.957 milhões de euros); a redução de 454 milhões de euros deve-se principalmente à Unidade de Negócio Doméstica que é compensada pelo aumento relativo à Unidade de Negócio Argentina (+564 milhões de euros) e à Unidade de Negócio Brasil (+134 milhões de euros). Em termos de variação orgânica, os proveitos consolidados registaram um aumento de 0,5% (+151 milhões de euros).
Em detalhe, a variação orgânica das receitas é calculada excluindo:

– o efeito das variações cambiais no valor de -569 milhões de euros, principalmente relativo à Unidade de Negócio Brasil (-535 milhões de euros) e em menor escala à Unidade de Negócio Argentina (-55 milhões de euros) e outras empresas do Grupo ( +21 milhões de euros);

– o efeito da alteração do perímetro de consolidação (-14 milhões de euros) atribuível principalmente às alienações das participadas Loquendo (Unidade de Negócio Doméstica) ocorrida a 30 de setembro de 2011 e Matrix (Outras Atividades) ocorrida a 31 de outubro 2012;

– o efeito da redução das receitas em 22 milhões de euros devido à resolução de litígios comerciais com outros operadores.

O EBITDA ascendeu a 11.665 milhões de euros e diminuiu, face ao ano anterior, 506 milhões de euros (-4,2%), com uma margem EBITDA de 39,5% (40,6% no exercício de 2011). Em termos orgânicos, o EBITDA diminuiu 246 milhões de euros (-2,0%) face ao ano anterior e a margem sobre as receitas diminuiu um ponto percentual, passando de 41,2% em 2011 para 40,2% em 2012, devido ao maior peso das receitas da América do Sul, cuja margem é inferior à do Negócio Doméstico, bem como o aumento das receitas de terminais móveis, visando uma maior penetração dos serviços de dados.

O free cash flow operacional ascendeu a 6.466 milhões de euros, um aumento de 699 milhões de euros face a 2011 (5.767 milhões de euros), contribuindo positivamente para a redução da dívida financeira líquida. Em particular, a dívida financeira líquida ajustada em 31 de dezembro de 2012 ascendia a 28.274 milhões de euros, diminuindo 2.140 milhões de euros em relação a 31 de dezembro de 2011 (30.414 milhões de euros).

No quarto trimestre de 2012, a dívida financeira líquida ajustada diminuiu 1.211 milhões de euros face ao final de setembro de 2012; em particular, a geração de caixa operacional absorveu em grande medida a necessidade decorrente do pagamento de impostos sobre o rendimento de cerca de 700 milhões de euros.

A margem de liquidez em 31 de dezembro de 2012 ascendeu a 16,14 mil milhões de euros (14,7 mil milhões de euros no final de 2011) e consistia em liquidez de 8,19 mil milhões de euros (7,72 mil milhões de euros em 31 de dezembro de 2011) e linhas de crédito comprometidas não utilizadas num montante total de 7,95 mil milhões de euros (7 mil milhões de euros no final de 2011). Essa margem permite a cobertura de passivos financeiros com vencimento nos próximos 18 a 24 meses. O quadro de pessoal do Grupo em 31 de dezembro de 2012 ascendia a 83.184 unidades, das quais 54.419 na Itália (84.154 unidades no final de 2011, das quais 56.878 na Itália).

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