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Terna clôture son meilleur bilan : bénéfice à 595 millions, +9,4%

Le Conseil a approuvé les états financiers définitifs de 2015, clôturés avec des revenus supérieurs à 2 milliards pour la première fois, confirmant les données préliminaires publiées en février. Del Fante : « L'acquisition du réseau FS nous consolide en tant que leader parmi les opérateurs de réseaux européens ». Les charges d'exploitation ont diminué net de l'incorporation du groupe Tamini. Investissements en ligne avec le plan de développement du réseau

Terna clôture son meilleur bilan : bénéfice à 595 millions, +9,4%

Terna confirme une année de forte croissance et clôture le meilleur bilan de son histoire, quoique récente. La société dirigée par Matteo Del Fante a approuvé les comptes définitifs de 2015 qui confirment pleinement les données préliminaires publiées en février: pour la première fois le groupe dépasse les 2 milliards de chiffre d'affaires (2,082 exactement, en hausse de 4,3%) tandis que l'ebitda voyage à 1,539 milliard et le bénéfice s'élève à 595,5 millions avec un bond de 9,4% par rapport à 2014. Des chiffres qui font qu'il possible de distribuer un dividende de 20 centimes aux actionnaires (7 déjà versés en acompte et 13 en solde en juin). 

« Les résultats 2015 confirment la solide tendance de croissance du groupe – a commenté avec satisfaction le PDG Matteo Del Fante – qui, grâce également à l'acquisition du réseau à haute tension de Ferrovie dello Stato conclue en décembre dernier, consolide son rôle de leader parmi les opérateurs de réseaux européens. . Notre engagement se poursuivra dans le développement des Activités Réglementées, avec la construction d'infrastructures pour le transport de l'électricité, ainsi que dans les Activités Non Réglementées et dans la rationalisation des processus et des coûts d'exploitation. De plus, au niveau du système, la recherche continue de nouvelles solutions technologiques, en plus du travail d'optimisation des activités de dispatching, permettra de générer des économies encore substantielles pour les ménages et les entreprises et des avantages environnementaux évidents, grâce à une intégration toujours plus grande des production à partir de renouvelables ».

Les revenus augmentent et les coûts d'exploitation diminuent

Le chiffre d'affaires 2015 a augmenté de 85,7 millions d'euros (+4,3%) par rapport à 2014. La hausse, explique une note du groupe, est liée aux Activités Réglementées pour 26,8 millions d'euros et aux Activités Non Réglementées Réglées pour 63,1 millions d'euros ; cette dernière variation est essentiellement due aux revenus générés par le groupe Tamini (62,5 millions d'euros) qui, l'année précédente, n'ont participé aux résultats du groupe qu'à partir de la date d'acquisition du 20 mai 2014.     
Les charges d'exploitation se sont élevées à 542,9 millions d'euros, en hausse de 38 millions par rapport à 2014. L'augmentation reflète l'incorporation du groupe Tamini (environ 62,4 millions d'euros), nettes desquelles les charges d'exploitation sont réduites d'environ 24,4 millions d'euros.
L'augmentation de l'Ebitda est principalement due aux Activités Réglementées (+62,9 millions d'euros) tandis que la marge d'Ebitda est passée de 74,7% en 2014 à 73,9% en 2015, "principalement sous l'effet de la consolidation du Groupe Tamini".

Les dotations aux amortissements et dépréciations de l'exercice s'élèvent à 516,8 millions d'euros, soit environ 36,2 millions d'euros de plus qu'en 2014, essentiellement du fait de la mise en exploitation de nouvelles usines et des plans de cession définis en fin d'année.

L'Ebit (résultat d'exploitation) s'élève à 1,022 milliard (+1,1%).
Les charges financières nettes de l'exercice, égales à 141,1 millions d'euros, "enregistrent une augmentation de 13,2 millions d'euros contre 127,9 millions d'euros en 2014, principalement en raison des coûts liés à l'opération Liability Management conclue avec succès le 20 juillet 2015".

Moins d'IRES, investissements en ligne 

Le résultat avant impôts s'est élevé à 881,3 millions d'euros, sensiblement en ligne avec les 883 millions d'euros de l'année précédente.

Les impôts sur les bénéfices de l'exercice s'élèvent à 286 millions d'euros et sont en baisse par rapport à l'année précédente de 52,5 millions d'euros (-15,5%) essentiellement du fait de la baisse du taux de l'IRES à 27,5% à partir du 1er janvier 2015 suite à la déclaration d'illégitimité constitutionnelle de la Taxe Robin des Bois et à la déductibilité des frais de personnel permanents aux fins de l'IRAP introduite par la loi de stabilité de 2015 à partir de l'année en cours. Ainsi, le taux d'imposition pour l'année a diminué, passant de 38,3 % en 2014 à 32,5 % en 2015.

Les investissements totaux du Groupe sont en ligne avec les plans de développement du réseau national de transport et avec le Plan Stratégique et s'élèvent à 1,103 milliards, contre 1,096 milliard en 2014.

Notamment, on note les investissements relatifs à la poursuite des activités de construction de trois lignes électriques stratégiques pour le système : « Foggia-Villanova », « Sorgente-Rizziconi » et « Udine Ovest-Redipuglia ». Par ailleurs, les activités sur les interconnexions avec la France et le Monténégro se poursuivent et les travaux de construction sont achevés, et les tests sont actuellement en cours, des compensateurs synchrones en Sicile, aux sous-stations électriques de Favara et Partinico, qui entreront en service au cours de l'année 2016 .

La dette financière nette au 31 décembre 2015 s'élevait à 8,002 milliards, contre 6,965 milliards à fin 2014, "principalement en raison des investissements réalisés et de l'acquisition du réseau électrique à haute tension de Ferrovie dello Stato, finalisée à la fin de 2015" . Les actifs du groupe sont passés de 3,092 milliards à 3,320 milliards. A la fin de l'année, le Groupe comptait 3.767 XNUMX salariés, y compris les salariés du Groupe Tamini.

 La société mère Terna Spa

Terna a clôturé 2015 avec des revenus de 1 milliard (+89%). Les charges d'exploitation s'élèvent à 0,7 millions (-427 millions), dont 76 millions d'euros relatifs aux provisions constituées en 37 dans le cadre du plan de rotation des générations sur la base du volontariat. 

L'Ebitda (Marge Brute d'Exploitation) s'établit à 1,373 milliard, soit 76,3% du chiffre d'affaires (71,9% en 2014), en hausse de 88,8 millions d'euros (+6,9%) par rapport à 2014. L'Ebit (Résultat Opérationnel) s'établit ainsi à 917,4 millions (+6,9 %). Le bénéfice net de l'année s'élève à 527,1 millions (+17%).   

Durabilité

Le rapport de développement durable 2015, établi selon les directives GRI-G4, place Terna en position de leader dans le secteur des services publics d'électricité de l'indice Dow Jones Sustainability. D'autres résultats significatifs incluent une réduction de 8,5 % de l'intensité carbone (le rapport entre les émissions de CO2 et les revenus, étant donné qu'il met en évidence dans ce cas une capacité accrue de développement durable des activités), les quelque 100 km d'anciennes lignes désaffectées et environ 92 % des déchets recyclés, la diminution du taux de fréquence des accidents, ainsi que l'augmentation des heures de formation per capita (56 heures pour chaque salarié, une augmentation par rapport à 43 en 2014). En 2015, Terna a dispensé au total environ 191.000 97 heures de formation, touchant environ XNUMX % des salariés du Groupe. 

Parmi les nouveautés de 2016, la mise en service, le 31 janvier, de la ligne électrique 380 kV « Villanova-Gissi ». Enfin, Terna est la seule entreprise italienne incluse dans la Gold Class du RobecoSAM Sustainability Yearbook 2016 publié en janvier 2016.

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