莱昂纳多 2025 年的档案显示,增长率将达到两位数。 在所有主要财务指标上,均超过了 指导 年内已多次上调。2月25日公布的初步数据显示,该行业整体实力增强。 航天 e 防御业绩超出市场预期,财务状况明显改善。预算审批 定于2026年3月11日举行,第二天举行商业计划的更新预计他将在对安全和技术创新需求依然旺盛的全球背景下,概述未来的战略。昨天,莱昂纳多董事会会议专门讨论了工程师皮尔弗朗切斯科· 瓜尔瓜格里尼 最近去世的集团中的传奇人物。
在阿法里广场, 标题 尽管数据向好,但市场反应平淡,兑美元汇率略低于平价,报 58,52 欧元(-1,08%)。
营收和订单积压都在增长:关键数据
I 收入 达到 19,503 亿欧元,比 2024 年的 17,763 亿欧元增长 9,8%(按可比口径计算增长 10,9%)。海老田 增至1,752亿(+14,9%,周长不变时+18,2%),其中 营业利润率 (Ros)预计为9%,高于2024年的8,6%。 自由经营现金流 现金流超过1亿(+22,4%),凸显了现金流的稳健性。订单额达到23,782亿(+13,5%),主要由该行业推动。 航空学与此同时,订单总额增至 46,624 亿(+5,5%),为未来的收入提供了可观的前景。
在遗产方面, 净债务降至1亿欧元, 与2024年相比下降44%。这一改善得益于现金流的增加以及与此相关的446亿欧元的总收款。 出售水下武器及系统业务债务减少可以增强集团的财务结构,并提高未来战略投资的灵活性。
航空、国防和电子:增长的驱动力
集团所有核心业务领域都为增长做出了贡献。国防和安全电子 该公司录得营收8,350亿欧元,息税折旧摊销前利润(EBITDA)1,075亿欧元(EBITDA利润率为12,9%)。其中,直升机业务板块营收5,833亿欧元,息税折旧摊销前利润(EBITDA)523亿欧元(EBITDA利润率为9%),共交付182架新直升机。
L“航空学 该公司订单量创历史新高(+55%),达到 5,814 亿美元,收入为 4,238 亿美元,息税前利润为 326 亿美元(销售回报率 7,7%),这得益于 C-27J 和 Gcap 项目以及航空结构行业的复苏。 网络与安全解决方案 订单总额突破10亿欧元,营收达798亿欧元,EBITDA增长63,3%至1万欧元(ROS 80%)。航天业务板块订单总额达1,047亿欧元,营收达1,007亿欧元,EBITDA为59万欧元,所有业务线均实现增长。
战略合资企业,包括 MBDA, 亨索尔特 e 泰雷兹·阿莱尼亚宇航公司按比例计算,其收入为 3,3 亿欧元。考虑到这些公司的贡献,该集团的总收入约为 22,8 亿欧元,而 2024 年的总收入为 20,8 亿欧元。
创新、可持续发展和不断壮大的劳动力队伍
2025年期间,莱昂纳多也增加了 对研发的投资 高达 3 亿欧元,年增长率达 20%。
在前面 埃斯格尽管业务扩张,但基于市场的范围 1 和范围 2 二氧化碳排放量下降至 238 万吨(-0,7%),收入排放强度改善了 9,5%。取水量和产生的废物量分别减少了 2,3% 和 7,6%。有机 员工人数达到 62.762 人(增长 3,8%),新增员工超过 6.600 人:30 岁以下员工占总数的 16,1%,女性员工占比上升至 20,5%。
辛戈拉尼:“超越准则,走上正途”
“2025年的初步业绩显示,所有经济和财务指标均显著改善,集团净债务也大幅下降。得益于各项目标的实现,我们超越了此前已上调的具有挑战性的业绩指引。这标志着我们三年前开启的良性循环之旅圆满结束。在此期间,我们将清晰的战略愿景与高效的流程执行相结合,最终实现了莱昂纳多集团‘一体化’的愿景。”首席执行官表示。 罗伯托·辛戈拉尼.
该经理还重点强调了在可持续发展和增强产业韧性方面取得的进展。在财务方面,基本面的改善伴随着包括穆迪、标准普尔和惠誉评级在内的主要评级机构的信用评级上调,这进一步证实了集团整体实力的提升。
