Acțiune

Telecom Italia: datoria redusă, dar Ebitda încetinește. Bernabè: „Am atins obiectivele anului”

Veniturile pentru exercițiul financiar 2012 s-au ridicat la 29.503 milioane de euro, în scădere cu 1,5% față de exercițiul financiar 2011 – Președintele Franco Bernabè: „În 2012, Grupul a reușit să realizeze o cifră de afaceri în creștere, confirmând totodată o bună profitabilitate”.

Telecom Italia: datoria redusă, dar Ebitda încetinește. Bernabè: „Am atins obiectivele anului”

Consiliul de Administrație al Telecom Italia s-a reunit ieri sub președinția lui Franco Bernabè pentru a examina rezultatele preliminare ale Grupului la 31 decembrie 2012.

Franco Bernabè a comentat: „În 2012, Grupul a reușit să realizeze o cifră de afaceri în creștere, confirmând în același timp o bună profitabilitate, una dintre cele mai ridicate din sector și datorită rezultatelor afacerii autohtone, care și-a atins toate obiectivele pentru anul, reiterând rolul de principal generator de cash flow pentru Grup.

Privim spre viitor cu mai multă liniște și datorită noii abordări de reglementare conturate de Comisia Europeană, care vizează garantarea stabilității prețurilor angro ale cuprului și stimulente adecvate pentru investiții în rețele noi de fibră. Această abordare ne va permite să acționăm mai eficient în contextul competitiv provocator pe care îl modelează evoluția serviciilor legate de internet”.

REZULTATE PRELIMINARE ALE GRUPULUI TELECOM ITALIA

Veniturile pentru anul 2012 au fost de 29.503 milioane euro, în scădere cu 1,5% față de 2011 (29.957 milioane euro); reducerea de 454 de milioane de euro se datorează în principal Unității de Afaceri Interne, care este compensată de creșterea aferentă Unității de Afaceri Argentina (+564 de milioane de euro) și Unității de Afaceri din Brazilia (+134 de milioane de euro). În ceea ce privește schimbarea organică, veniturile consolidate au înregistrat o creștere de 0,5% (+151 milioane euro).
În detaliu, modificarea organică a veniturilor este calculată excluzând:

– efectul modificărilor cursului de schimb este egal cu -569 milioane euro, în principal referitor la Unitatea de afaceri Brazilia (-535 milioane euro) și într-o măsură mai mică la Unitatea de afaceri Argentina (-55 milioane euro) și alte companii din Grup ( +21 milioane euro);

– efectul modificării perimetrului de consolidare (-14 milioane euro) atribuit în principal cedărilor entităților în care s-a investit Loquendo (Domestic Business Unit) care a avut loc la 30 septembrie 2011 și Matrix (Alte activități) care a avut loc la 31 octombrie 2012;

– efectul unei reduceri a veniturilor cu 22 milioane euro ca urmare a soluționării litigiilor comerciale cu alți operatori.

EBITDA a fost de 11.665 milioane euro și a scăzut, față de anul precedent, cu 506 milioane euro (-4,2%), cu o marjă EBITDA de 39,5% (40,6% în exercițiul financiar 2011). În termeni organici, EBITDA a scăzut cu 246 milioane de euro (-2,0%) față de anul precedent, iar marja pe venituri a scăzut cu un punct procentual, trecând de la 41,2% în 2011 la 40,2% în 2012, datorită ponderii mai mari a veniturilor. din America de Sud, a cărei marjă este mai mică decât cea a Afacerilor Interne, precum și creșterea veniturilor din terminalele mobile, care vizează o mai mare penetrare a serviciilor de date.

Fluxul de numerar liber operațional a fost de 6.466 milioane euro, în creștere cu 699 milioane euro față de 2011 (5.767 milioane euro), contribuind pozitiv la reducerea datoriei financiare nete. În special, datoria financiară netă ajustată la 31 decembrie 2012 se ridica la 28.274 milioane euro, în scădere cu 2.140 milioane euro comparativ cu 31 decembrie 2011 (30.414 milioane euro).

În trimestrul IV 2012, datoria financiară netă ajustată a scăzut cu 1.211 milioane de euro față de sfârșitul lunii septembrie 2012; în special, generarea de numerar operațional a absorbit în mare măsură cerința care decurge din plata impozitului pe profit pentru aproximativ 700 de milioane de euro.

Marja de lichiditate la 31 decembrie 2012 se ridica la 16,14 miliarde EUR (14,7 miliarde EUR la sfârșitul anului 2011) și a constat din lichiditate de 8,19 miliarde EUR (7,72 miliarde EUR la 31 decembrie 2011) și linii de credit angajate neutilizate pentru o sumă totală de 7,95 miliarde EUR (7 miliarde EUR la sfârșitul anului 2011). Această marjă permite acoperirea datoriilor financiare cu scadență în următoarele 18-24 de luni. Personalul Grupului la 31 decembrie 2012 era de 83.184 unități, dintre care 54.419 în Italia (84.154 unități la sfârșitul anului 2011, dintre care 56.878 în Italia).

cometariu