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FiberCop は 2024 年を 3,9 億ユーロの収益と 2 億ユーロの EBITDA で終えます。負債は9,2億ドル

ファイバーコップはネットワークに2,4億ドルを投資しており、そのうち1,4億ドルは今年後半だけで投資され、ティムからの分離後の超ブロードバンドに関する新しい戦略の始まりを示している。

FiberCop は 2024 年を 3,9 億ユーロの収益と 2 億ユーロの EBITDA で終えます。負債は9,2億ドル

ファイバーコップ ha 2024年閉鎖 (形式上) 収入 3,9億ユーロと Ebitda リース後の有機的収益は1,9億円。グループはメモの中で、売上高は経営陣の予測および株主の事業計画と一致していると説明している。ザFTTHネットワーク拡張 (ファイバー・トゥ・ザ・ホーム)は継続され、Pnrr(国家復興・強靭化計画)および自主投資による投資により、国のデジタル化を進めるという目標を支援しました。

ファイバーコップのプロフォーマ決算

ファイバーコップは今年、 投資額2,4億ユーロそのうち1,4億ドルにあたる大部分は、親会社ティムからの分離後の今年後半に達成された。これにより、同社は野心的な 光ファイバーホームネットワークの拡張 (FTTH)では、イタリア全土で12,2万の不動産ユニットが接続され、2年と比較して2023万増加しました。obiettivo 今後3年間は 60%をカバーする 計画されている不動産ユニットの 100% カバー率を達成することを最終目標としています。ファイバーコップの経営陣はまた、 投資を増やす 当初の予測と比較して、 約400億XNUMX万 ユーロとなり、2,5年間の予想総額は3億~XNUMX億ユーロとなる見込みです。

ファイバーコップは今年を 利用可能な現金1億ユーロ3億ユーロの流動性マージンを保証します。これにより、グループは 債務の満期をカバーする 2028年まで純負債は 9,2億人 ユーロ:債務の 88% 以上は固定金利であり、50% 以上は加重平均残存期間が 6 年の長期債です。加重平均負債コストは年間約 5,4% です。

メモによると、同グループはまた、 100億ユーロ以上の業務効率化銅線ネットワークの廃止や不動産ポートフォリオおよび IT インフラストラクチャの最適化などの対象を絞った介入を実施します。

マッシモ・サルミ(社長兼CEO)のコメント

マッシモ サルミFiberCopの会長兼CEOである氏は、達成した結果について満足げに次のようにコメントしました。「FiberCopは設立からわずか2024か月で、堅調な財務実績と重要な事業マイルストーンを記録しました。当社の光ファイバー開発戦略は、会社の将来の成長にとって最良の保証となります。100年後半に記録された光ファイバー設置の加速が示すように、当社のインフラストラクチャによって生成されるキャッシュフローは、FTTHに向けた開発をサポートします。イタリア市場は、データ伝送の速度と安定性に支えられた、デジタル経済への力強い進化が特徴です。これらの将来の展開を考慮し、当社は今後XNUMX年間で対象エリアのXNUMX%FTTHカバレッジを提供するというコミットメントを継続します。FiberCopはイタリアの経済とビジネスにおいて戦略的な役割を果たし、機関、企業、国民にサービスを提供する将来を見据えたインフラストラクチャを通じて国の成長を可能にしています。」

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