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Terna cierra su mejor balance: beneficio en 595 millones, +9,4%

El Consejo aprobó los estados financieros definitivos de 2015, cerrados con ingresos superiores a los 2 millones por primera vez, confirmando los datos preliminares difundidos en febrero. Del Fante: “La adquisición de la red FS nos consolida como líder entre los operadores de red europeos”. Los costos operativos disminuyeron netos de la incorporación del grupo Tamini. Inversiones en línea con el plan de desarrollo de la red

Terna cierra su mejor balance: beneficio en 595 millones, +9,4%

Terna confirma un año de fuerte crecimiento y cierra el mejor balance de su, aunque reciente, historia. La empresa dirigida por Matteo Del Fante ha aprobado las cuentas definitivas de 2015 que confirman plenamente los datos preliminares publicados en febrero: por primera vez el grupo supera los 2 millones en ingresos (2,082 en concreto, un 4,3% más) mientras que el ebitda viaja hasta los 1,539 millones y el beneficio asciende a 595,5 millones con un salto del 9,4% respecto a 2014. Cifras que lo hacen posible repartir un dividendo de 20 céntimos a los accionistas (7 ya pagados a cuenta y 13 en saldo en junio). 

“Los resultados de 2015 confirman la sólida tendencia de crecimiento del grupo – comenta con satisfacción el director general Matteo Del Fante – que, gracias también a la adquisición de la red de alta tensión de Ferrovie dello Stato concluida el pasado diciembre, consolida su papel de liderazgo entre los operadores de red europeos . Nuestro compromiso continuará en el desarrollo de las Actividades Reguladas, con la construcción de infraestructuras para el transporte de energía eléctrica, así como en las Actividades No Reguladas y en la racionalización de procesos y costes de explotación. Además, a nivel de sistema, la búsqueda continua de nuevas soluciones tecnológicas, además de la labor de optimización de las actividades de expedición, permitirá generar ahorros todavía importantes para los hogares y empresas y evidentes beneficios medioambientales, gracias a una integración cada vez mayor de producción a partir de renovables".

Los ingresos crecen y los costos operativos disminuyen

Los ingresos de 2015 aumentaron en 85,7 millones de euros (+4,3%) respecto a 2014. El incremento, explica una nota del grupo, está vinculado a Actividades Reguladas por 26,8 millones de euros ya Actividades No Reguladas Liquidadas por 63,1 millones de euros; este último cambio se debe esencialmente a los ingresos generados por el Grupo Tamini (62,5 millones de euros) que el año anterior participó en los resultados del Grupo solo a partir de la fecha de adquisición del 20 de mayo de 2014.     
Los costes operativos ascendieron a 542,9 millones de euros, 38 millones más que en 2014. El aumento refleja la incorporación del Grupo Tamini (aproximadamente 62,4 millones de euros), neto de los cuales los costes operativos se reducen en aproximadamente 24,4 millones de euros.
El aumento del Ebitda se debe principalmente a las Actividades Reguladas (+62,9 millones de euros) mientras que el margen Ebitda pasó del 74,7% en 2014 al 73,9% en 2015, “principalmente por el efecto de la consolidación del Grupo Tamini”.

Las amortizaciones y saneamientos del ejercicio ascienden a 516,8 millones de euros, aproximadamente 36,2 millones de euros superiores a las de 2014, fundamentalmente por la entrada en funcionamiento de nuevas plantas y los planes de enajenación definidos a final de año.

El Ebit (resultado de explotación) ascendió a 1,022 millones (+1,1%).
Los gastos financieros netos del ejercicio, equivalentes a 141,1 millones de euros, “suponen un aumento de 13,2 millones de euros frente a los 127,9 millones de euros de 2014, principalmente por los costes asociados a la operación de Liability Management finalizada con éxito el 20 de julio de 2015”.

Menos IRES, inversiones en línea 

El resultado antes de impuestos ascendió a 881,3 millones de euros, sustancialmente en línea con los 883 millones de euros del año anterior.

Los impuestos sobre beneficios del ejercicio ascienden a 286 millones de euros y son 52,5 millones de euros inferiores a los del ejercicio anterior (-15,5%) debido fundamentalmente a la reducción de la tasa IRES al 27,5% desde el 1 de enero de 2015 tras la declaración de ilegitimidad constitucional de la Tasa Robin Hood y la deducibilidad de los gastos de personal fijo a efectos del IRAP introducida por la Ley de Estabilidad de 2015 a partir del presente año. Por lo tanto, la tasa de impuesto del año disminuyó, pasando de 38,3% en 2014 a 32,5% en 2015.

Las inversiones totales del Grupo están en línea con los planes de desarrollo de la red nacional de transporte y con el Plan Estratégico y ascienden a 1,103 millones, frente a los 1,096 millones de 2014.

En particular, destacamos las inversiones relativas a la continuación de las actividades para la construcción de tres líneas eléctricas estratégicas para el sistema: “Foggia-Villanova”, “Sorgente-Rizziconi” y “Udine Ovest-Redipuglia”. Además, continúan las actividades en las interconexiones con Francia y Montenegro y se han finalizado las obras de construcción, y actualmente se están realizando las pruebas, de los compensadores síncronos en Sicilia, en las subestaciones eléctricas de Favara y Partinico, que entrarán en servicio durante el 2016 .

La deuda financiera neta a 31 de diciembre de 2015 asciende a 8,002 millones, frente a los 6,965 millones de cierre de 2014, “principalmente como consecuencia de las inversiones realizadas y de la adquisición de la red eléctrica de alta tensión de Ferrovie dello Stato, completada a finales de 2015". Los activos del grupo pasaron de 3,092 millones a 3,320 millones. Al final del año, había 3.767 empleados del Grupo, incluidos los empleados del Grupo Tamini.

 La empresa matriz Terna Spa

Terna cerró 2015 con una facturación de 1 millones (+89%). Los gastos de explotación ascienden a 0,7 millones (-427 millones), de los cuales 76 millones de euros corresponden a provisiones realizadas en 37 en el marco del plan de relevo generacional con carácter voluntario. 

El Ebitda (Margen Bruto de Explotación) asciende a 1,373 millones, equivalente al 76,3% de los ingresos (71,9% en 2014), 88,8 millones de euros (+6,9%) superior al de 2014. El Ebit (Resultado de Explotación) se sitúa así en 917,4 millones (+6,9%). El beneficio neto del ejercicio asciende a 527,1 millones (+17%).   

Sostenibilidad

El Informe de Sostenibilidad 2015, elaborado de acuerdo con las directrices GRI-G4, sitúa a Terna en una posición de liderazgo en el sector de las empresas eléctricas del índice de Sostenibilidad Dow Jones. Otros resultados significativos incluyen una reducción del 8,5% en la intensidad de carbono (la relación entre las emisiones de CO2 y los ingresos, dado que en este caso destaca una mayor capacidad para el desarrollo sostenible de las actividades), los aproximadamente 100 km de antiguas líneas en desuso y alrededor del 92% de residuos reciclados, la disminución del índice de frecuencia de accidentes, así como el aumento de las horas de formación per cápita (56 horas por cada empleado, un aumento frente a las 43 de 2014). En 2015, Terna brindó un total de alrededor de 191.000 horas de capacitación, alcanzando alrededor del 97% de los empleados del Grupo. 

Entre las novedades de 2016, la entrada en funcionamiento, el 31 de enero, de la línea eléctrica de 380 kV “Villanova-Gissi”. Finalmente, Terna es la única empresa italiana incluida en la Clase Oro del RobecoSAM Sustainability Yearbook 2016 publicado en enero de 2016.

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